这里有2点疑惑:1.个体工商户的小规模不是应交税费计成本里面吗,2.即使金额和税额分开,题目是销售,不是计应交税费-销项税的吗,咋答案里计增值税里了
会计实操会计问答问答详情
老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:第一个问题:你说的是采购业务,是不计入应交税费科目中,按照含税价格入账;
第二个问题:说的是销售业务,小规模纳税人不设置应交税费-销项税费这个科目,直接计入应交税费-应交增值税。

同学如果还有不懂的可以继续沟通,祝学习愉快!
2021-11-2209:24:16

推荐问题

老师,那我要是自己去代开房租发票的话,一年开一次,和我每个月去开一次,两种形式交的税钱一样麽?这个房租发票具体是收哪些税呢老师您好;这个凭证为什么不是,借:管理费用 贷:库存现金 答案后面的两个借怎么解释?借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用(红字)结转今年1-10月份的,系统出丽丽服装公司购入女装,入库怎么没有应交税费进项税呢我想要咨询金蝶K3系统出收支表和资产负债表怎么操作?老师你好,学员的税票需要拆分,不能超过十万,现在是18万,请问怎么操作呀是年租金3万的。那就是说不开发票入账也可以?只不过不可以税前扣除,要在年终汇算清缴时候调增就可以是么?房租有3万吧!就是只要入账就必须要有发票?要是不准备所得税税前抵扣,可以不开发票入账麽?都没有了,银行流水等应该查得到吧咱系统里 缴纳印花税 分录不一样 设计服务费和商贸缴纳印花税分录不一样 一个是借税金及附加 一个是借应交税费-印花税 应该用哪个系统里,缴纳印花税,分录不一样,设计服务业和商贸缴纳印花税分录不一样,一个是借税金及附加,一个是借应交税费-印花税好的老师。老师,还想问您关于房租发票的事情,我们现在租的是商铺,也就是底店,这个入账的话,必须要开发票麽?因为房东不给开发票,公司自己去开,税率好像很高。
{{fnimgs}}
实操老师 | 会计实操答疑老师
{{reply}}
{{fnimgr}}