老师,您好。如果站在内账的角度,是怎么样处理比较好?
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老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:实际也是 代收代付放其他应收其他应付即可

同学如果还有不懂的可以继续沟通,祝学习愉快!
2021-11-2420:51:52

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什么是会计分录,什么是会计分录。老师你好!现在我公司收到增值税专用发票,一联做账,抵扣联是不是装订成册留存以备税务部门检查,抵扣联现在不需要去税务登记是吧对公给个人转款最大限额多少?金税盘和其每年的维护费用都可以抵免吗?请换个助教老师,吴老师交流困难一般纳税人的增值税、印花税是月报还是季报?4月没有开发票,怎么报税?视频讲解在哪里?财产租赁合同和购销合同,印花税不是要减半征收吗?第六小题,要缴纳(公司及个人)的社保、住房,为何还要把个人应缴的13万都减掉?11月新领取ukey,没开过票,配置信息、开票员也没录入(只是拿了实体uk,没实际操作任何东西)12月是否需要清卡 反写?球馆和泳池为什么不需要做分录?老师, 您好 我有个问题想咨询一下就是今天帮忙开票的开票软件金税盘刚进去的时候显示,是否要远程清卡, 我点了远程清卡 这个有啥影响不老师 再请教下:我们是联营方式,商场收了我们的营业款,但是商场直接在营业款里扣除了扣点的费用,给开具的专票(专票的金额是 扣点之后的金额),那么我做账的时候怎么做啊?如果按照扣点前的列入收入,扣点作为费用,那就跟对方开的发票金额不一致了,如果按照开票的金额列入收入,那我怎么体现对方扣了我们店那部分费用呢?(对方扣点的那些费用没有开票)
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