老师你好,直接写总分录 借:管理费用 440 贷:银行存款 440 不行嘛。这个一定要先体现税,后期保税才能减免这部分支出吗
会计实操会计问答问答详情
老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:对呀,这个属于减免税款,可以帮助企业少交税。

同学如果还有不懂的可以继续沟通,祝学习愉快!
2021-11-2611:43:02

推荐问题

老师,我充值的时候是借:银行存款 贷:预收账款—充值卡 客户销费时我是借:预收账款—充值卡 销售费用—充值卡(增送) 贷:主营业务收入—充值卡(增送)主营业务收入菜品或酒水小规模纳税人月收入15万以下,申报的时候是只需要在免税销售额一栏填写吗?第一栏的不含税销售额要不要填?哪个是免征增值税项目销售额?找不到,不明白这不是财务使用的吗为什么不是财务费用上海快速设计有限公司这里不用填吧,没有差额征收项目单据上只有间接工资,并没有社保呀请问这里的工资和社保是怎么算出来的呀?老师为什么只有伙食费收入,图书,保教收入都不算吗?老师 我再给你描述清楚点哈,不好意思打扰下。比如一件商品1000元,我们是联营商场收取了我们的扣点是80元,然后商场按照920元开了发票给我们,但是这920元在发票上又有折扣。你刚刚说的那个 财务费用-销售折扣应该就是发票上面的折扣吧?我有两个问题:1、商场收取的80我该怎么体现在我的帐上。 2、同一张发票账面的折扣怎么处理。麻烦老师用刚才那么的分录帮忙举例下,非常感谢!老师,我是说专项附加扣除如何在这个系统录入老师,这道题,30000我知道是简易计税的装卸服务费,画圈的“免征增值税项目销售额”是哪个呢?这个分录怎么不用把代扣代缴的个人部分社保、公积金反应出来
{{fnimgs}}
实操老师 | 会计实操答疑老师
{{reply}}
{{fnimgr}}