为什么是预付账款?不是管理费用_物业费
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kpmg20230100于2023-12-03 23:11:58发布

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:已在其他地方回复——同一个问题不要反复提问,谢谢理解…
2023-12-0410:47:33

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优联木业-55号业务:周转材料领用,结转成本。给出来的答案1是一次摊销,答案2应该是分次摊销的第二步。我看有的网站解答是这样的。分次摊销:要分别设置“在库”“在用”“摊销”三级明细科目先“在库”全部转“在用',再分次把“摊销”转到相应的科目“管理费用”、“销售费用”、“制造费用等”,最后结平“在用”和“摊销”不知道是不是?应付职工薪酬和个人部分应交的社保保险费分别是如何计算的?只有增值税专用发票才要记增值税科目吗?普通发票是不是不需要请问为什么不能直接计入管理费用-租赁费,等收到发票的时候再调进项税额和管理费用题中提供了如图原始凭证,如何将五险一金归集到费用账户去?题中没有做,那这张单据附在这里是必要的吗?为什么?根据用途,应按办公区域、门店、车间等的区域占面积比例大小,合理分配水电费,办公区计入管理费用,销售机构计入销售费用,生产车间计入制造费用。具体分录为:借:管理费用-水电费等应交税费-应交增值税-进项税额【说明:有专票或旅客运输时才能抵扣进项,点击查看】贷:库存现金/银行存款为什么分录写了应交税费-应交增值税-进项税额但,凭证上却不写呢?销售废品,又没有发票为什么也要交税?税率参照哪个标准?不开票收入和开票收入做账有何区别?为什么水电费的进项税不能抵扣为什么私车公用的普票进项不能抵扣,但是DD打车的普票进项可以抵扣?管理费用和销售费用是不是反了?这笔业务,管理费用和销售费用都是社保、公积金分开计提 制造费用和生产成本,就一个二级科目,合并计提的用意是什么呢?
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