老师,这个是销售人员,不是应该计入销售费用吗
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老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:差旅费第一个月统一记入管理费用开办费,不再区分部门。
2021-03-2911:03:55

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小规模纳税人无论购买什么都是价税合计入账吗老师前期计提利息了吗,为什么不走财务费用老师:饮用桶装水可以计入福利费吗?开的时普通发票,不能作为进项税来抵扣老师月末预估时是借:管理费用/销售费用 预估数据 贷:预付账款-往来单位/应付账款-往来单位 预估数据跨月支付时是借:预付账款-往来单位/应付账款-往来单位 预估数据 贷:管理费用/销售费用 预估数据 同时借:管理费用/销售费用 正确数据 贷:预付账款-往来单位/应付账款-往来单位 正确数据 借:预付账款-往来单位/应付账款-往来单位 正确数据 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款还是跨月支付时直接借:管理费用/销售费用 正确数据 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款这个工资应该 是计提本月工资吧,题目中是计提上月工资,上月公司不是还没有成立吗?还要发工资?老师在实际申报增值税时,开票系统和申报系统会有1分钱的差异吗?这个差异怎么处理?这个冬装的价格不都是1000吗?为什么成本不是70000呢?具体算法写一下,不要公式,要数字,谢谢老师是不是所有的期间费用(管,销,财)都只能借方有金额,出现贷方就用红字?老师这道是不是处理得有问题呀,收到专票进项税额未处理,也没有做转出。直接什么都不做?老师实际增值税报税金额为49900.5元,计提为49900.51。怎么做账务处理?这个会计处理应该是 借:税金及附加 贷:银行存款??之前没有计提应交税费吧?
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