老师,这个为什么不是贷应付职工薪酬--工资或者贷银行存款--社保基本户
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老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:看这笔业务回单,这笔钱是从企业的基本户付出去的。
2021-03-2709:03:57

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老师,我写在纸上发照片了,直接打字提交后就变格式了老师 月末预估时是借:管理费用/销售费用 预估数据 贷:预付账款-往来单位/应付账款-往来单位 预估数据 跨月支付时是借:预付账款-往来单位/应付账款-往来单位 预估数据 贷:管理费用/销售费用 预估数据 同时借:管理费用/销售费用 正确数据 贷:预付账款-往来单位/应付账款-往来单位 正确数据 借:预付账款-往来单位/应付账款-往来单位 正确数据 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 还是跨月支付时直接借:管理费用/销售费用 正确数据 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款老师5301001006 研发支出_费用化支出_资料费这个科目再录入凭证选会计科目的时候怎么没有哈这个月应该是不用交增值税吧 转出的那个税你留到下月抵扣是吗 这个凭证是每个月都要做吗 还是销项比进项多的时候做呢老师,项目的税金怎么不算到项目的合同履约成本这题说的是已经确认收货的商品 不应该用库存商品吗直接缴费的 怎么还有计提吗? 请问为什么是借记销售费用,哪里可以看出是销售部门领用的?税率为什么是13%?不是9%?老师,小规模纳税人没有发票认证这个平台对吗?小规模纳税人无论购买什么都是价税合计入账吗老师前期计提利息了吗,为什么不走财务费用
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