为什么不计提是 借 税金及附加 贷 银行存款 如果计提是 借 税金及附加 贷 应交税费——应交印花税 支付 借 应交税费—— 应交印花税 贷 银行存款,应交税费——应交印花税 又是借方又是贷方
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老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:计提的话就需要通过应交税费-应交印花税这个科目过渡一下。
2021-03-2710:03:24

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这个结果是本年利润余额减去上个凭证本年利润差额是吗为什么这样做本题中增值税的金额和上笔业务中计提增值税金额不一致,是要把增值税扣减加计扣除的金额为依据来计算附加税吗?购入库存产商品和销售商品,没有合同,不用做计提印花税吗老师,这个里的计提印花税是随便取数来做账套,还是根据系统里的账来做,有些数据,我不知从哪来计提水电费为什么放在预付账款里,不理解。又没有提前付款,是不是放在其他应付款或应付账款里合适一点大吉商贸,11月,报税附表4应要填税控减免税330吧进项税应加上10月没低扣的159617.06,是不?老师开办期,当月没有销售税,进项税可以不勾选。不填附表2,0保存吗?(就像商业企业-高顿实业11月开办期。有进项,不填表做0保存)也可以勾选,做进项留底,就像大吉商贸的10月,是吗?(不知道要怎么表达才清楚!!!)老师,我写在纸上发照片了,直接打字提交后就变格式了老师 月末预估时是借:管理费用/销售费用 预估数据 贷:预付账款-往来单位/应付账款-往来单位 预估数据 跨月支付时是借:预付账款-往来单位/应付账款-往来单位 预估数据 贷:管理费用/销售费用 预估数据 同时借:管理费用/销售费用 正确数据 贷:预付账款-往来单位/应付账款-往来单位 正确数据 借:预付账款-往来单位/应付账款-往来单位 正确数据 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 还是跨月支付时直接借:管理费用/销售费用 正确数据 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款老师5301001006 研发支出_费用化支出_资料费这个科目再录入凭证选会计科目的时候怎么没有哈这个月应该是不用交增值税吧 转出的那个税你留到下月抵扣是吗 这个凭证是每个月都要做吗 还是销项比进项多的时候做呢老师,项目的税金怎么不算到项目的合同履约成本
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