老师,那这个收到发票后,岂不是和第一个分录重复了?借;销售费用-运输费,进项 贷:应付账款
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老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:哪里一样了?
2021-05-3109:05:33

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同问结转金额怎么算出来的 我也是第46笔业务本年利润科目借贷方相减得到的数据可以查看“本年利润”科目明细账,由最后的科目余额得知。如果期初没有科目余额,你的这种计算是对的,但是本行业有期初余额,要考虑期初余额。期初余额在哪里看?怎么判断上月是不是已计提?工资分管理费用和销售费用,工会经费应该也要分管理费用和销售费用吧你好,附加税的计税依据不是增值税吗,为什么还需要扣除土地减税、扣除进项税,不太理解。期末按照履约进度结转合同履约成本,将“合同履约成本”科目当期发生额结转到“主营业务成本”科目中,当期“合同履约成本”科目在结转以后一般无余额。69与70业务中的确认的人工费成本与“合同履约成本-合同成本-直接费用-人工费用‘’余额不一致 。上海快速设计 本期进项税额纳税申报表附列资料(二) 在认证发票里就查到1张 2500 税额225 怎么跟答案不一样呢菜品,酒水及餐具收入如何计算的。本题没有给出收入明细老师,这里的附加税为什么没有减半征收老师,小规模附加税季度申报,如果收入超过45万,计税依据是把三个月的增值税加一起在*税率吗请问剩下的未支付部分,如果设计完成了,也开了发票36000了,那么这一笔和剩下的未支付款项支付后该怎么做账呢老师,此处可以直接入原材料吗?老师这个解答的是计入管理费用——服务费,但是凭证里面录入的是销售费用—服务费。两者是矛盾的啊。
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