为什么计提才是管理费用-社会保险费,借管理费用-社会保险费,贷银行存款不行吗
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老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:跟应付职工薪酬科目有关的处理,都需要计提和支付两个环节,用一借一贷过渡,这是规定。
2021-06-1109:06:26

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这里可以开专票吗?双方都是一般纳税人,为什么开的是普通发票?是不是小规模和个体,只要卖东西,都有应交税费-应交增值税,而买进来就是价税合计, 若是一般纳税人, 卖出去就是 应交税费-应交增值税-销项税额 买进就是 应交税费-应交增值税-进项税额 为什么这张发票是普通发票,还要做销项税额呢?是因为销货单方是大吉商贸一般纳税人,不管它开出的发票是增专,还是普票,都是要交增值税的,所以要做销项税额吗?这个答案有误,经用公式计算,累计折旧-电子设备科目金额应该为2355.15,管理费用-折旧费科目金额应该为10073.9报销部门写着销售部,为什么不计入销售费用得办公费呢。小规模附加税是要减半征收吧老师,请问是不是在经营范围内的才是主营业务收入呢?这道题讲的是维修费,但是没说是什么维修,所以不知道属于主营业务收入还是其他业务收入,为什么这里选的是其他业务收入呢?老师,这道题怎么知道上月计提了成本呢?没看到啊为什么不用预付账款呢怎么去增加记账凭证,就是一个凭证写不完实际工作中,是不是一定要开出发票后,在记账?还是银行收到款了,先记账,后开发票也可以?如果本月钱已经进了公司基本户了,但发票下个月在开,那账上这个月要确认这笔收入吗?报税实操系统里,只有四月的账务,没有五月和六月的吗?还有报税实操里面怎么没有,企业所得税的练习?
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