“128,234.00-111,930.00 = 123496 你结合我截图的明细账看下”老师你这个回答我怎么算128234-111930也得不出123496啊
会计实操会计问答问答详情
老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:这个有期初的,也要一并结转了——本年利润结转一般是季度或年度结转,我们账套只是1个月
有问题建议多结合科目余额表或明细账来查看,会更清楚
2021-08-1810:08:49

推荐问题

请问“应交税费--应交增值税”和“应交税费--简易计税”两个科目什么时候使用,区别在哪里?老师还是不太明白20万 从何而来老师这月没有销项税,这笔的进项税不认证直接到下月再勾选可以吗?请问这笔收入不用交印花税吗?我看申报印花税的时候没有这笔的金额此题中明明已写明余款未付,而上一笔业务也只是预付了100000,为什么分录中预付账款变成了226000,不应该是记成贷预付账款100000,贷应付账款126000吗?实收资本的35万是在4月份收的,为什么印花税在6月份才申报?不是应该4月就申报吗?公司缴纳社保需要计提和缴纳环节,那么是不是如下分录呢?计提:借:管理费用-社会保险费 贷:应付职工薪酬-社会保险费 其他应收款—社会保险费(个人)缴纳:借:应付职工薪酬-社会保险费 其他应收款—社会保险费(个人) 贷:银行存款老师应交税费城市维护税 教育附加税 地方教育附加税 这些金额需要自己算吗?为什么1月份确认收入做销项金额,2月份就不做了呢结转是系统自动结转吗?本年利润为什么借方和贷方两次,可否直接将差额计入贷方老师 我想问问新注册的童装零售公司(一般纳税人),第一个月都是无票收入,但是进货成本远远大于收入,我在申报增值税的时候怎么填?收入是填在“无票收入”哪里吗?成本是不是全部一次性填完?3个月的税点是一次性认证抵扣了,不估分摊了,是吗
{{fnimgs}}
实操老师 | 会计实操答疑老师
{{reply}}
{{fnimgr}}