你好,老师,快速设计4月的我想申报纳税,怎么在开票系统里面没有数据。还是说,本来4月就没有设计出来可以操作的?<br><br>另外我想问下,如果是真实企业新开的的话,这样的情况,只有进项,没有销项,是不是直接零申报吗?
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老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:这个月是筹建期,直接零申报,你可以看下课程
2021-09-0918:01:57

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之前不是用的其他应收款吗,这边怎么变成其他应付款了老师,如果是小规模纳税人须要填写这张表吗是不是只有筹建期后,销售部门发生的招待费用才可以计入销售费用?其他部门还是只能计入管理费用?题目中并没有说明是销售部门使用,为何不能计入管理费用——修理费,而要计入销售费用——修理费材料采购科目在什么情况下需要使用呢?那我花的6.9毛钱买的资料呢科目为什么是银行存款_工行基本户 实收资本_陈伟义11月份的增值税是认证了待抵扣,为什么12月做账实操分录结转11月的增值税的时候是选择待认证增值税而不是待抵扣增值税呢 老师,如果是销售给个人的不开票收入要不要交印花税?本月购进货物未收到发票,作的斩估入库,要不要在本月交印花税?模考链节的印花税报税实操的答案的那个数值是怎么来的?就只有购销合同要交印花税,可是我怎么加都跟答案对不上,是怎么回事?老师为什么租赁合同是万3,购销合同是万1,税率是都是万3吗可以计入生产成本吗 不计入制造费用老师,模考链节的考前练习里面的报税实操的申报增值税的主表中的税款计算第14栏进项税额转出的数值130填进去后点击保存为什么会突然消失,导致这一项数值填不了是怎么回事?填好后点及其他任意一地方数字都是消失不见,无法申报怎么办?考试出现这情况怎么办?
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