那老师前期银行转款的分录怎么做啊 包括后期补录发票 ,发票是1月份开的,款是7月份结的,发票现在只能补录在10月份,麻烦您告知一下分录怎么做,谢谢!<br>
会计实操会计问答问答详情
老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:在支付款项时
借:预付账款 含税
贷:银行存款(含税)
补录发票时
借:管理费用等
应交税费-应交增值税(进项税)
贷:预付账款
发票是1月份开出来给我们的,我们当时没做账,直接做在10月份就可以了

2021-11-0519:30:22

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