老师,请问下,2241001这个科目现在已经有了借方会计分录,那贷方会计分录该怎么录呢
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微信用户于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:库存现金科目不能入吗
2021-03-0802:03:05

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老师,这样做不对吗,跟答案的顺序反了减免税款不懂,这不是进项税老是是不是计提跟代扣有差别,计提在管理费,代扣在工资?社会保险费和公积金不上属于工资吗?怎么又是管理费?17218.98 17218.99 为什么两个数字不一致 我做的是申报税是17218.98 答案增值税报表里面也是 17218.98 但是附加税申报的时候答案里面又是 17218.99 我做账系统里面也是17218.99 报印花税,印花税是不是只有购销合同,合计是4800(购电脑)+80000(购办公桌)+120000(销售办公桌)=204800吗?老师,我是录入有期初数据的,就是固定资产的期初余额和累计折旧的期初余额不知道怎么录?我是否需要对照固定资产折旧明细上的固定资产信息进行一个个固定资产卡片的录入?销售货物,已收到货款,如果都直接做分录 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税; 那以后要查找与某个客户的往来,要怎么查找呢?小规模纳税人,当月不含税收入超过10万元,不是要交税吗?那怎么没有计提税费呢?附加税呢需要计提吗?固定资产原值是279*18=5022呀做了主营业务收入,怎么没见如何做主营业务成本 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税,为什么是应交税费—应交增值税,而不是应交税费—应交增值税(销项税额)呢?还有就是购买货物和销售货物实际工作中都经过应收账款和应付账款,是否有利于以后查账和查往来呢?
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