应交税费-应交增值税-进项税额 不需要列?
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老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:这笔业务是普通发票不能抵扣增值税的额。
2021-11-1515:23:34

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后来补个税了,借 营业外支出 贷 银行存款我的税务平台实训操作,我想清除数据,清除不了问下个税被人申诉,被税务让工资计入成本剔除,这样做对吗:借:应付职工薪酬 4950 贷:生产成本 4950 借:利润分配-未分配利润 贷什么呢,减少工资,减少利润分配600/20*2/12=5中的*2代表的是什么借:应付职工薪酬 4950 贷:生产成本4950 借:利润分配-未分配利润4950 贷:应付职工薪酬4950老师你看我这样,我我就我就是这样做我们的那个账务处理啊,你看我刚开始就说我先把每天她,因为她每天都要都要进药吗,都要入库新药,然后就每天做那个做那个库存商品的增加,然后银行存款肯定减少吗?或者是应付账款,然后这增加,然后这是这是这是购进药品。然后呢,他每天还有费用的支出,就是说费用也做账,做完账之后,然后,另外就是每天的收入了收入呢,是他那,因为我们有一个那个ERP系统,它不是可以查那个每天就说第二天可以查第一天头一天的每天进了多少钱吗。然后我查一查我的头一天,假如说11月我二号我来记账,我把11月1号的收入来确认一下,确认主营业主营业务收入对吧?然后因为他那个收入吗?他有现金现金的现金呢,但是他没有当天没有当天就是说把钱存上的营业员,那我肯定先其他应收款备注个其他应收款,然后是未交现金,然后呢,还有那个医保刷卡,还有那个还有微信和支付宝里面的钱,然后就是确认收入,然后呢,每个月月末呢,就是月末的时候,我再结转成本,我这样的思路对不对,老师,就是说有哪些遗漏的地方,我好补充一下。6月的,我选择的6月,就是查不出来,我想清理数据,现在也清理不了6月的,。日期也是查的6月的问下个税被人申诉,被税务让工资计入成本剔除,分录如何做我的税务平台,查不到刚刚开具的发票,我没法进行下一步的操作,确定日期是对的购买的二手设备,对方无原始发票,无法确认折旧程度,如何入账,和计提折旧呢?评估的费用评估公司会有发票,税务局承认。但是买的设备对方无法提供原始发票依据,设备的款项费用呢?主要是设备费用如何能让税务局承认???设备费用怎么合法化,对方没有发票
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