老师你好,我现在是那个B公司,然后我从a公司嗯,花了1400万,嗯买了一套固定资产,其中包含技术服务费,包含安装,然后我又改造以后,以两千万的价格卖给了C公司,这其中就有600万的那个进项,这600万的进项如果我想消化掉的话,我再买500万的设备可不可以,然后呢,这个设备就是开票有什么具体的要求吗?然后这个技术服务费和安装费是不是应开票的时候得和固定资产一起开才可以?
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老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:1.如果再采购 500万,可以增加进项,减少应交税费
2.出售时以改装过的2000全额开 固定资产即可
2021-11-1619:49:52

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一般纳税人进项税额填列,农产品收购发票的金额栏填价税合计金额还是只填分离后的价格。其他填火车票的金额栏填价税合计金额还是分离后的价格?老师,向您请教一下去年的费用票今年还可以入账吗?老师,这个是什么时候发的规定呀~没有购销合同的交易合法吗,税务会查吗就是因为更正的地方是灰色区域,没办法填写,要不然我也不用问了那如果是只需要开35件退回的 做红字信息表时可以开成100件,开红字发票的时候开成35件的,这样操作有问题没红框框这笔分录不理解。另外,我的上一个问题劳保公司购买的生产设备计提折旧为什么是管理费用而不是制造费用,不是说谁受益谁承担的么?可以详细解释下么?老师这里为什么不都从预付账款中扣款冲销,而是再记一笔管理费用物业费?这不是多此一举吗?老师,有留底税额可以抵扣销项税额,请问分录怎么做才好?老师:全年一次性奖金需要计提吗?如公司次年2月份发放是否需要在12月计提这部分成本费用?如公司没有没有在12月份计提。那么2月发放是否只能坐在次年的费用中?7-9月份小规模增值税我按3%交的, 11月份税务局通知增值税有个减免表没填,多交了2%的增值税及相关复税。11月退回来485.3的税钱到银行账户。我想问下,我相关账务应该如何处理?银行扣款时个人和单位是合并扣的,一半的金额挂着吗
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