这上面对应的金额怎么和发票抵扣明细上面的不一致呀?<br>发票抵扣明细上的8256.88怎么没有呀?<br>税率9%的进项税8300.64发票抵扣明细上也没有额?
会计实操会计问答问答详情
老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:这是增值税的结转分录,汇总的是当月9%的数据,并不单单只看发票,有些原始凭证不是发票也是可以抵扣进项税的,比如铁路运输车票。

同学如果还有不懂的可以继续沟通,祝学习愉快!
2021-11-2711:31:11

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老师您好! 一个月的工资是13200元,没有专项附加扣除,也没有社保等费用扣除。 那么,一年的个人所得税怎么计算?大概是多少金额呢? 谢谢!那钱是直接从她备用金那里扣除吗?那要等她备用金用完再重新领用吗?请问出纳那里领了备用金,她每月购买东西,我是在月底要给他做报销单,做笔借管理费用——办公费,贷银行存款的业务吗还银行贷款 借 短期借款 贷 银行存款 这样记对吗 那还利息时 该如何记借管理费用-办公费(红字),做出来借贷不平衡了。...老师你好 清卡前的增值税包税如何申报呀有个问题想请教一下,一般纳税人,注册时确定税率是13%,开销售发票时,能不能开9%专票?还有个问题啊,小规模纳税人的标准中,为什么强调“或4个季度”,4个季度不就是12个月嘛?计提社保的二级科目是社保,因为社保包含医疗,失业,养老,我们实际做账的时候有必要把二级科目分的再明确一点么?比如 应付职工薪酬-养老保险 应付职工薪酬-失业保险 应付职工薪酬-医疗保险 应付职工薪酬-公积金老师,我想知道她计提的分录是怎么写的做餐饮每天都要用到大米和食用油,主营业务有:物业管理;信息咨询;自有房屋租赁;保安服务;中餐制售比如现在是2021年5月份,5月初员工拿着开票日期2021年5月之前的发票来报销,我是要看发票日期报销到所属月份还是报销的当月,如果是可以在当月报销为什么?按照权责发生制有些不合理呀!如果是要报销到开票日期所属月份,纳税申报已经完成了,没办法改账了!老师你好,直接写总分录 借:管理费用 440 贷:银行存款 440 不行嘛。这个一定要先体现税,后期保税才能减免这部分支出吗
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实操老师 | 会计实操答疑老师
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