老师,请教一个问题,当月计提:分录为: 借:管理费用/销售费用等 贷:预付账款-往来单位/应付账款-往来单位 ;待支付款项收到发票时:分录为: 借:预付账款-往来单位/应付账款-往来单位 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款;计提的时候预付款金额比方说是2725,支付的时候预付款是2500,应交税费是225,这样预付款科目下是不是一直都有225未冲呢?
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老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:是的,你这样就多入费用了,需要做笔冲销分录:
借:预付账款 225
贷:管理费用 -225
2021-03-3010:03:40

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