这个可以通过 “预付账款” 科目核算吗
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老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:可以的
2021-02-1805:02:54

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实操中有两种做法要注意: 1、实操中如遇到“应交税费—应交增值税—进项税额”余额>“应交税费—应交增值税—销项税额”科目的余额,也可暂不结转至“应交税费—应交增值税—转出未交增值税”科目。 2、当“应交税费—应交增值税—进项税额”余额>“应交税费—应交增值税—销项税额”科目的余额时,实操中也可按照“销项税额”的余额的金额标准来做结转,分录为: 借:应交税费—应交增值税—销项税额 贷:应交税费—应交增值税—进项税额 老师,这里看不懂为什么不是应交税费--印花税呢缴纳印花税有科目,为什么在这里要用,税金及附加怎么判断差旅费进管理或销售费用为什么不是2221027 应交税费_应交印花税科目,却是税金及附加科目?1.如果对方未给发票,怎么做账?2当钱付完,对方未发货需要做账吗,怎么做?3.前两个问题的分录是不是一般纳税人也一样做账?记账凭证31、32、33合起来看,33预收账款_增值税科目不平,还有抵减 预交的增值税的账务处理,麻烦您详细讲解下,谢谢请问这个算不开票收入么,除了免征增值税转营业外收入外还有什么情况算是营业外收入?开办费是什么内容?为什么工资、银行代办费都是记开办费呢?如果是已经有员工了,但是还没有交社保的情况呢?企业开办第一个月,有产生工资了,就应该申报个税吧?水费,是简易方法计税,分录还能扣减进项吗?老师开的是普通发票为什么还可以 冲抵增值税
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