计提分红的时候直接按本期收入计提这可以吗?
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老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:同学,你好;
1.分红时要先交计提所得税,提取盈余公积金,最后才红的;
2.分红的金额不得高于利润分配—未分配利润哦。
2021-10-2215:44:43

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老师您好! 我的固定资产分录是这样写的。借:固定资产 7631 贷:银行存款 7631这样对吗? 9月份购买的笔记本电脑,9月份不计提,10月份计提。 10月份的分录: 借:累计折旧 贷:固定资产 那么,这个累计折旧的数字怎么出去,来呢?用应交税费---待认证进项税额 科目 不可以吗?我们公司从5月份成立的,到现在这几个月,开的发票,有好多都没有做凭证,我们公司从5月份成立的,到现在这几个月,开的发票,有好多都没有做凭证, 这个月可以一下做么 老师:发票最下面一栏收款人,复核,开票人,都是一个人名字,这张发票可以用吗?年费和手续费分开写不可以吗?老师您好! 问题①:9月份买进固定资产,买的是笔记本电脑,凭证是这样做的。 借:固定资产 7635.23 贷:银行存款 7635.239月份买的,9月份不计题,那么,10月份底做凭证,计题固定资产折旧:借:累计折旧 贷:固定资产 …… 这个数字怎么算出来呢?问题②:小规模纳税人,7月~9月份,共计开出: 6万元的技术服务费发票,7月~9月份的报表,已做主营业务收入,那么,第三季度有利润总额2万多,这个利润总额出来的企业所得税就是731.65元,银行帐户当场已扣款。 我们做的是技术服务,也就是说,技术服务工作9月份还没有完成,可能会到12月份完成。 这个6万元开票额中,还有很多费用和发票,在之后几个月里出来。 企业所得税已经在第三季度里缴款了,接下来几个月,就没有入帐,只有支出费用,接下来几个月利润总额是负数。 那么,接下来我怎么操作。 也就是说,今年是亏本的,我已把企业所得税缴款了。之后,我怎么操作呢?谢谢!在上批录入时候工资是16000,免填个人所得税90.。现在又另填个人所得税90元。不就是16000再加90咯?老师为什么业务10和业务18要留抵,这个月为什么不直接抵扣完?借方可以是原材料吗?还是说原材料是需要买回来加工的才算这个凭证是证明有这笔款项。为什么需要填写两次的/而且分开的摘要都 不一样。最后它却实名为604 。在这个情况不是604-604=0了吗?别人购买我们公司的股权,用于返利,购买半年的时间,可以用交易性金融资产科目吗?还是用实收资本资本公基老师,我们客户买了2000块钱旅游,当天我给他支付返利200,我这么写行不行。
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