这个计提分红的时候数据怎么计算呀
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老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:同学,你好;
1.在分红之前要知道你司的利润分配-未分配利润的金额
2.分红的金额不能高于未分配利润。
2021-10-2215:57:16

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老师 这个 记账凭证如果是自己公司使用,是什么软件税收分类编码,要去哪里查询?这里跟前一面一题不都是缴纳上月的税吗?为什么前面是应交税费-未交增值税 ,而这里科目却没有未交两字?继续教育在哪里做,怎么做啊老师,为什么采购申请单、送货单和入库单的单价不一样 呢老师,我们公司体验一次19.9体验的钱,计入主营业务收入里吗老师您好! 我的固定资产分录是这样写的。借:固定资产 7631 贷:银行存款 7631这样对吗? 9月份购买的笔记本电脑,9月份不计提,10月份计提。 10月份的分录: 借:累计折旧 贷:固定资产 那么,这个累计折旧的数字怎么出去,来呢?用应交税费---待认证进项税额 科目 不可以吗?我们公司从5月份成立的,到现在这几个月,开的发票,有好多都没有做凭证,我们公司从5月份成立的,到现在这几个月,开的发票,有好多都没有做凭证, 这个月可以一下做么 老师:发票最下面一栏收款人,复核,开票人,都是一个人名字,这张发票可以用吗?年费和手续费分开写不可以吗?老师您好! 问题①:9月份买进固定资产,买的是笔记本电脑,凭证是这样做的。 借:固定资产 7635.23 贷:银行存款 7635.239月份买的,9月份不计题,那么,10月份底做凭证,计题固定资产折旧:借:累计折旧 贷:固定资产 …… 这个数字怎么算出来呢?问题②:小规模纳税人,7月~9月份,共计开出: 6万元的技术服务费发票,7月~9月份的报表,已做主营业务收入,那么,第三季度有利润总额2万多,这个利润总额出来的企业所得税就是731.65元,银行帐户当场已扣款。 我们做的是技术服务,也就是说,技术服务工作9月份还没有完成,可能会到12月份完成。 这个6万元开票额中,还有很多费用和发票,在之后几个月里出来。 企业所得税已经在第三季度里缴款了,接下来几个月,就没有入帐,只有支出费用,接下来几个月利润总额是负数。 那么,接下来我怎么操作。 也就是说,今年是亏本的,我已把企业所得税缴款了。之后,我怎么操作呢?谢谢!
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