借:财务费用-利息费用支出<br> 贷:银行存款-工行基本户<br>这个为什么不对呢,应该也对啊
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老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:这个上月已计提。
2021-03-3109:03:00

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老师,请教一个问题,当月计提:分录为: 借:管理费用/销售费用等 贷:预付账款-往来单位/应付账款-往来单位 ;待支付款项收到发票时:分录为: 借:预付账款-往来单位/应付账款-往来单位 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款;计提的时候预付款金额比方说是2725,支付的时候预付款是2500,应交税费是225,这样预付款科目下是不是一直都有225未冲呢?进项税抵扣1014.68怎么来的,不是应该是1106吗减免转出 的进项税,只做账,开过的发票正常认证是吗是物业管理的账套,销项税的申报表和答案对不上,图1是我的,图2是答案的老师,请问下在高顿APP里怎么下载我要的课件,能否尽量详细些,进去手机高顿APP里面,接下来的步骤能否详细些,我没找到相关的课程为什么不计提是 借 税金及附加 贷 银行存款 如果计提是 借 税金及附加 贷 应交税费——应交印花税 支付 借 应交税费—— 应交印花税 贷 银行存款,应交税费——应交印花税 又是借方又是贷方老师您好!第23笔业务的本年利润的120248.10这个数是依据什么来的?为什么不是直接入费用,而是录预付账款老师,22号凭证有2笔本年利润,23号凭证只结转了一笔,另外一笔不用结转吗?而且金额也不对如果公司没有设置保险金这个明细科目,是不是可以放在管理费用-福利费里面销售人员报销水电费也是管理费用吗为员工购入商业保险不是可以作为福利费吗,是不是应该在应付职工薪酬-福利费里过一下
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